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记录表格汇编


记 录 表 格 汇 编



制:

_________________



核:__________________



准:__________________

200 -0 -

发布

200

- -

实施

潍坊东方盛化工有限公司 记 录 清 单
编号:ST-ZB-4.2.4-08

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

记录编号 STJL-4.2.3-01 STJL-4.2.3-02 STJL-4.2.3-03 STJL-4.2.3-04 STJL-4.2.3-05 STJL-4.2.3-06 STJL-4.2.3-07 STJL-4.2.4-08 STJL-5.6-09 STJL-5.6-10 STJL-5.6-11 STJL-6.2-12 STJL-6.2-13 STJL-6.2-14 STJL-6.3-15 STJL-6.3-16 STJL-6.3-17 STJL-6.3-18 STJL-6.3-19 STJL-7.1-21 STJL-7.2-22 STJL-7.2-23 STJL-7.2-24 STJL-7.2-25 STJL-7.2-26 STJL-7.2-27 STJL-7.4-28 STJL-7.4-29 STJL-7.4-30 STJL-7.4-31 STJL-7.4-32 STJL-7.5-33

记录名称 文件评审记录 文件收发回收记录 受控文件清单 文件借阅、复制记录 文件(记录)更改申请单 文件(记录)销毁申请表 相关法律法规清单 记录清单 管理评审计划 管理评审记录 管理评审报告 培训计划 员工培训登记表 岗位任职要求评价表 设备台帐 设备检修计划 设备故障检修记录 设备巡检记录 模具首件检验记录 特定产品项目质量计划 任务通知单 合同订单确认表 合同评审记录表 顾客口头电话传真登记表 合同台帐 产品发货登记表 供方(外协方)评价记录 供方业绩评定表 合格供方(外协方)名册 采购计划 采购品验证记录 产品交付转序记录

管理部门 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 生技科 生技科 生技科 生技科 生技科 生技科 供销科 供销科 供销科 供销科 供销科 供销科 供销科 供销科 供销科 供销科 供销科 生产车间

保存年限 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 永久 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 长期 3 3 3 3

备注

续表

序号 34 46 47 48 49 50 51 52 53 52 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

记录编号 STJL-7.5-34 STJL-7.5.2-46 STJL-7.5.2-47 STJL-7.5.3-48 STJL-7.6-49 STJL-7.6-50 STJL-8.2.1-51 STJL-8.2.1-52 STJL-8.2.1-53 STJL-8.2.2-54 STJL-8.2.2-55 STJL-8.2.2-56 STJL-8.2.2-57 STJL-8.2.2-58 STJL-8.2.2-59 STJL-8.2.4-60 STJL-8.2.4-61 STJL-8.2.4-62 STJL-8.3-63 STJL-8.3-64 STJL-8.5.2-65

记录名称 交接班记录 特殊过程工艺设备鉴定表 特殊过程确认表 顾客财产登记表 监视和测量装置台帐 监视和测量装置周检计划 顾客投诉记录 顾客满意度调查表 顾客满意度分析报告 年度内部审核计划 内部审核实施计划 内部审核检查表 内部审核不合格报告 内部审核不合格项分布表 内部审核报告 原材料检验记录 产品检验记录 检验报告 不合格品处置单 不合格品评审记录 纠正和预防措施处理单 环境因素排查表 环境因素清单 环境因素评价表 重要环境因素清单 环境目标指标和管理方案 环境目标指标和管理方案检查记录 固体废气物分类清单 安全检查表 危险源清单 危险源评价表 重大危险源清单 目标指标和管理方案 目标指标和管理方案检查记录 项目建议书 设计开发任务书 设计开发方案 设计开发计划书

管理部门 生产车间 生技科 生技科 供销科 质检科 质检科 供销科 供销科 供销科 质检科 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 质检科 质检科 质检科 质检科 质检科 质检科 生技科 生技科 生技科 生技科 生技科 生技科 生技科 生技科 生技科 生技科 生技科 生技科 生技科

保存年 限 3 2 2 2 2 2 永久 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

备注

94 95 96 97 98 99 100 101 102

设计开发输入清单 设计开发信息联络单 设计开发输出清单 设计开发评审报告 设计开发验证报告 设计开发试产报告 设计开发确认报告 新产品坚定报告 模具首件验收记录

文件评审记录表
编号: STJL-4.2.3-01

文件名称 文件评审主持人 参加评审人员名单: 日期

文件编号 分类号

评 审 目 的

评 审 内 容

评 审 结 论

审 意 核 人 见

批 准 人 意 见

制表人

本表归档部门

文件发放回收记录
编号:STJL-4.2.3-02

序号

文件名称

分发号

发放日期

接受单位

签字

回收 日期

受控文件清单
编号:STJL-4.2.3-03

序号

文件名称

编号

版本

备注

文件借阅、复制记录
编号: :STJL-4.2.3-04

时 间

文件名称

编号

版本

受控 状态

借阅/复 制份数

签名

归还时间

文件(记录)更改申请单
编号:STJL-4.2.3-05

文件名称 更改位置及原因:

编号

版本

更改后内容:

受此影响引起的其他更改文件名称:

申请人: 所在部门意见:

日期:

签名: 审批部门意见:

日期:

签名:

日期:

文件销毁申请表
编号:STJL-4.2.3-06

文件 名称 销毁理由:

编 号

版 本

份 数

申请人; 所在部门意见:

日期:

签名: 文件保管部门意见:

日期:

签名: 管理者代表意见:

日期:

签名:

日期:

相关法律法规一览表
编号:STJL-4.2.3-07

序号





发布日期

出 处





实用性检查: 管代: 日期: 年 月 日

记录清单
编号:STJL-4.2.3-08

序号

记录名称

编号

保存期 (年)

备 注

培训计划
编号:STJL-6.2-12

日期

受培训部门

参加培训人员

培训方式

培训内容

考核方式

备 注

培训登记表
编号:STJL-6.2-13

时 间 地 点 参加培训人员名单(共

培 训 题 目

培训 教师 培训 方式

人) :

培训内容摘要:

考试方式和成绩:

考试合格率

编制:

批准:

日期:

岗位任职要求评价表
编号:STJL-6.2-14

序号

教 育





专业知识

工作经历

评价结果

设备台帐
编号:STJL-6.3-15

序 号

设施名称

型号 规格

价格

起用日期

使用部门

放置 地点

备注

设备检修计划
编号:STJL-6.3-16

序号

设备编号

设备名称

检修内容

检修时间

检修人

设备故障检修记录
编号:STJL-6.3-17

设备名称 型号规格 故障发生时间和现象:

使用部门 检修申请人

检修记录;

检修人: 验收记录

日期:

验收人;

日期:

设备巡检记录
编号:STJL-6.3-18

时间 序号 项目项目 温控仪表显 示是否正确 电器系统运 行是否正常 升温曲线是 否正常 加热系统运 行是否正常 排风系统是 否正常运行

1 2 3 4 5 6

调压阀是否 灵敏 行车限位是 7 否失灵 钢丝绳是否 9 磨损 防滑钩是否 10 脱落 控制按钮是 11 否失灵 行吊运行是 12 否正常 行吊跑轮运 13 行是否正常 说明:1、每月检查 4 次 说明 备注:

2、无问题在方框内打√

有问题打x

3、打x的在备注栏内加以

模具首件检验记录
产品名称 检验项目 长度 上长 下长 宽度 上宽 下宽 高度 高1 高2 孔距 孔深 阳极生坯 型号

STJL-6.3-19
日期 大侧面对角 线 小侧面对角 线

结果: 合格□

不合格□

检验员: 验收: 技术部: 确认: 生技科: 备注:

模具首件检验记录
产品名称 检验项目 长度 上长 下长 宽度 上宽 下宽 高度 高1 高2 孔距 孔深 阳极生坯 型号

STJL-6.3-19
日期 大侧面对角 线 小侧面对角 线

结果: 合格□

不合格□

检验员: 验收: 技术部: 确认: 生技科: 备注:

特定产品项目或合同质量计划
编号:STJL-7.1-21

特定项目 特定产品

特定合同(甲) 特定合同(乙)

执行标准文件 执行时间

特定 产品 质量 计划 内容

特定 项目 实现 保证 计划

特定 合同 执行 计划

订货通知单
编号:STJL-7.2-22

顾客名称 产品名称 合同编号 (特殊)技术要求:

订货日期 规格型号

交付日期 数量

其他特殊要求(包装、标识、运输等) :

备注:

编制: 日期:

审核: 日期:

批准: 日期:

合同订单确认表
编号:STJL-7.2-23

顾客名称 订货日期 产品名称 订货 要求 数 量

联系人 交付日期 规格型号 数 量

电话

交付方式 质量要求或 特定技术 要求

回款方式

订单 确认 依据 本公司担保人

评审 结论

部门领导意见

核准人

日 期

制表人

合同评审记录表
编号:STJL-7.2-24

顾客名称 订货日期 产品名称 顾 客 要 求 数 量

联系人 交付日期

电话

规格型号 价 格

交付方式 回款方式

质量水平 草签合同号

顾客特殊 要求 生产能力: 办公室: 技术能力: 技术部: 检测能力: 质量部: 采购能力: 采购人员: 评审结论 日期: 日期: 日期: 日期:

供销科: 批准人:

日期:

总经理: 备注

日期:

顾客口头电话传真信息登记表
编号:STJL-7.2-25 序 号 日期及 时间 顾客单位/ 姓名 电话号 信息内容 登记人 备注

合同台帐
编号:STJL-7.2-26

序号

顾客名称









合同概要

合同编号

备注

产品发运登记表
编号:STJL-7.2-27

日期

合同 编号

顾客名称

产品名称

规格 型号

单位

数量

批号

发运地点

供方(外协方)评定记录表
编号:STJL-7.4-28

供方名称 电话 本公司采购的主要产品

传真

地址 联系人

供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书)

供销科签名: 首次供货样品检测结果及结论

日期

质检科签名: 小批量试用检测结果及结论

日期

质检科签名: 评定结论(是否列入合格供方名录)

日期:

管理者代表: 年度复评记录 年度 年度 年度 是否继续列入 是否继续列入 是否继续列入 批准 批准 批准

日期: 日期 日期 日期

供方业绩评定表
编号:STJL-7.4-29

供方名称: 电话: 供方产品及类别(A.B.C)

地址: 联系人:

进货物资质量控制方式在( )内打√ 进货检验( ) ;进货外观验证( ) ;本公司到供方现场验证( 顾客到供方现场验证( ) ;顾客到本公司现场验证( ) 。

); ;

质量得分(占 60%)(合格批次/到货总批次)×60 :

质量得分: 按期交货得分(占 20%)(按时到货批次/到货总批次)×20 :

交货得分: 服务得分( 占 20%)

服务得分: 总评分及处理建议:

供应部主管签字: 日期: 管理者代表意见: (总分 100,低于 60 分或质量得分低于 48 分时填其栏)

签名:

日期:

合格供方(外协方)名录
编号:STJL-7.4-30

序 号

供方名称

供方的产品名称及类别 (A、B、C)

年度复 评结果

列入日期

采购计划
编号:STJL-7.4--31

序 号

名 称

型号 规格

数量

单位

单价

实购 数量

到货 日期

备注

其他事项:

采购员: 供方确认

日期:

批准:

日期:

签名:

日期:

产品交付转序记录
编号:STJL-7.5.1-33

交付部门 接收部门 产品名称 数量 交付部门领导 产品名称 数量 接收部门领导

交付人 接收人 规格型号 检验状态

日期 日期

规格型号 检验状态

主 管 领 导 签 字

质 检 员 签 字

特殊过程工艺设备鉴定表
编号:STJL-7.5.2-46

鉴定部门 工序名称 工艺参数与工艺方法要求:

主持人 产品名称

日期 生产日期

签名: 日期: 设备技术要求与设备技术状况确认结果:

签名: 日期: 试产记录:

签名: 日期: 签定结论:

编 制 日 期

审核 日期

批准 日期

特殊过程确认记录
编号:JS-7.5.2-47

序号 人员能力 设备能力

岗 位 人数 理论知识 成型工序 焙烧工序 通过设备巡检,维护保养确认能力

技能考核

评定

工艺文件适 用同一种材料,同一配方,同一工艺,同一台设备,连 宜性 续生产的 5 批产品,产品质量符合标准规定。

确认人员 技术部主管: 时间:

顾客财产登记表
编号: STJL-7.5.3-48

序 号

顾客名称

合同 编号

财产名称

单位

数量

验证 结果

接收人

日 期

监视和测量装置台帐
编号:STJL-7.6.-49

序 号

设备 名称

型号 规格

价格

生产厂家

进厂 日期

放置 地点

测量 范围

精 度

首校 日期

年度监视和测量装置周检计划
编号:STJL-7.6--50

序 号

监测设备名称

规格型号

统一编号

使用部门

周检 日期

校准 单位

备注



核:

日期:

批 准:

日期

顾客投诉记录
编号: STJL-8.2.1-51

顾客名称 地 址

联系人 电 话

产品名称 数 顾 客 意 见 及 要 求 量

规格型号 收到日期

签字(盖章) : 销 售 人 员 意 见 签字:

处 理 措 施 供销科长签字: 日 期: 主管 领导 意见 审核人: 批准人:

顾客满意度调查表
编号:STJL-8.2.1-52

顾客名称 地址 电 话 联系人 订购产品的时间、订购方式、产品型号规格、数量等:

对本公司满意程度

质 交 服 价

量: 货: 务: 格:

□很满意 □很满意 □很满意 □很满意

□满意 □满意 □满意 □满意

□一般 □一般 □一般 □一般

□不满意 □不满意 □不满意 □不满意

其他要求、意见或建议,如与其他厂家产品的差距、市场信息、改进的建议等

请贵单位填好此调查表,并于两周内传回我公司供销科,电传:

顾客满意度分析报告
编号:STJL-8.2.1-53

报告部门 顾客 满意 度调 查表 分析 发放表数量

报告人 回收表数量





统计分析结果:

分 析 结 论

主管 领导 意见

编制人:

核准人:

内审不合格项分布表
编号:STJL-8.2.2-58

部门 条款 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5.6 管理评审 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现策划 7.2 与顾客有关的过程 7.4 采购
7.5.1 生产和服务提供的控制

领导层

质 管 部

人 资 部

生 产 部

技 术 部

商 务 部

车 间

合计

7.5.2 供过程的确认 7.5.3 标识与追追溯 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视与测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程测量 8.2.4 产品测量 8.3 不合格品 8.4 数据分析 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施

原材检验记录
编号:STJL-8.2.4-60

产品名称 供货单位 进货数量 验证方式 验证项目 标准要求

型号规格 进货日期 验证数量

验证结果

合格否

验证结论:

合格(



不合格(



检验员: 不合格品处置:

日期

退货(

) 让步接收(



批准:

日期

产品检验记录
编号:STJL-8.2.4-61

产品名称 生产单位 生产数量 验证方式 验证项目 标准要求

型号规格 生产日期 验证数量

实测结果

判定

验证结论:

合格(



不合格(



检验员:

日期:

不合格品处置单
编号:STJL-8.3-63

不合格品 名称 产品批号

部门负责人

日期

数量/单位

检验状态

责任部门

部门负责人

工序

不 合 格 品 原 因

处 置 意 见

核准人:

检验员:

不合格品评审记录
编号:STJL-8.3-64

责任部门 评审主持人 参加评审人员: 不合格名称 产品批号 责任班组 不合 格品 原因 分析 采 取 纠 正 措 施 不 合 格 品 处 置

部门负责人 评审地点





规格型号 数量/单位 工 序

生产日期 检验时间 班 次

纠 正 措 施 验 证

批准人 日 期

审核人 日 期

制表人 日 期

纠正/预防措施处理单
编号:STJL-8.5-65

存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门:

质量部: 原因分析:

日期:

责任部门负责人: 宜采取的纠正(预防)措施:

日期:

责任部门负责人: 完成情况:

日期:

责任部门负责人: 验证结果:

日期:

部们 1: 备注:

日期:

内部审核不符合报告
编号:STJL-8.2.2-57

1、信息: 审核区域: 2、观察结果:

内审员:

日期:

上述观察结果不符合 3、审核方确认意见:

标准第

规定;属□次要 □主要不合格

签字: 4 不合格原因分析:

日期:

签名: 5、纠正措施:

日期:

纠正预防措施完成日期: 6、纠正措施效果验证:







签名:

纠正措施完成日期:
编制: 日期:


审核:




日期: 批准:

签名:
日期;

软化水硬度检测记录
时 间 班组 班次 检测人 软化水硬度 (mmol/L) 循环水硬度 (mmol/L) 地下水硬度 (mmol/L)

天然气消耗记录
编号:STJL-7.5-45 年 月 日

时间

班次

消耗总量

剩余量

流 最大值

量 最小值

压 力

本班消 耗量

本班增加量

注:

交接班记录
编号:STJL-7.5-34 年 月 日





交接班次

交班班长

安全 生产 情况

生产 工艺 情况

当 班 情 况

设备 运行 情况

质量 控制 情况

现场 卫生

接班班次

接班班长

环境因素排查表

表1

时态 序号 活动、产品或服务 环境因素 现在 过去 将来 正常

状态 环境影响 异常 紧急

编制:

批准:

日期:

环境因素清单
时态 序号 活动、 产品或服务 环境因素 现在 过去 将来

表2
状态 环境影响 正常 异常 紧急

编制:

批准:

日期:

环境因素评价表

表3

综合打分 序号 活动、 产品或服务 环境因素 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Mn 总评分

是否列入 重要因素

编制:

批准:

日期:

重要环境因素清单

表4

序号

活动、产品或服务

环境因素

控制方式

备注

编制:

批准:

日期:

车间安全检查表
序号 检查项目 检 查 内 容

表1
文件编号:YM/JL-SC-019 检查方法 是/否 备注

部门:

负责人:

编制:

日期:

危险源辩识

表2

序 号

活动

危险源 名称

危害

相关部门

备注

部门:

负责人:

编制:

日期:

危险源辨识与评价记

表4
风 险 等 级 D 控 制 措 施

文件编号:YM/JL-SC-022
产生 的 后果 时态 状态 作业条件 危险性评价

序 号

过程、 设备服务

危险源

过 现 将 正 异 紧 去 在 来 常 常 急

L

E

C

1

2

3

4

5

6

7

8

11

表中时态: “现在”“过去”“将来” 、 、 。 状态为: “正常”“异常”“紧急” 。 、 、 风险级别为:A 不可允许风险,B 重要风险,C 可允许风险。 控制措施表示为:A 制定目标和管理方案,B 建立控制程序,C 培训与教育,D 制定应 急预案,E 加强现场监督检查,F 保持现有措施。 部门: 负责人: 编制: 日期:

重大危险源清单
序 号 活动、设备服务 重大危险 源

表4

文件编号:YM/JL-SC-023 可能导致 主要控制措 相关部门 事故 施

部门:

负责人:

编制:

项目建议书
编号: 提出部门 项目名称 销售对象 建议人 型号规格 建议日期 序号:

基本要求(包括主要功能、性能、结构、外观包装技术参书说明书等

市场预测分析(包括市场需用、拥护期望、竟争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、 交货期限、出厂价格) ;

可引用的新技术;

可行性分析(包括技术、采购、工艺、成本等方面) ;

项目所需费用、参加人员;

总工程师批准;

签字: 总经理批示:

日期:

签字:

日期:

设计开发任务书
编号: 项目名称 规格型号 依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容; 建议人 预算费用 序号:

设计内容(包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等;

设计部门及主要负责人;

备注;

总工程师签名:

日期:

设计开发方案
编号; 项目名称 型号规格 依据的标准、法律法规及技术协议; 起止日期 预算费用 序号:

设计内容: (包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等) ;

设计原理及路线概述(可另加页叙述) ;

备注:

编制 时间

审核 时间

批准 时间

设计开发计划书
编号: 项目名称 规格型号 职责 设计开发人员 职责 起止日期 预算费用 设计开发人员 序号:

设计开发阶段的划分及主要内容

设计开发人员

负责人

配合部门

完成日期

备注:

编制:

日期:

审核:

日期

批准:

日期:

项目开发输入清单
编号; 项目名称 设计开发输入清单(附相关资料库 份) ; 型号规格 序号;

备注:

编制:

日期:

审核:

日期

批准:

日期:

设计开发信息联络单
编号: 发出部门 接受部门 要传递的设计开发信息描述: 发出人 接收人 发出时间 接收时间 序号:

接受部门处理意见;

注:1、本联络单用于设计开发不同相关部门之间的信息联络。 2、本单一式 3 份,发出部门、接受部门各一份,项目负责人一份。 3、本单也用语产品定型后,各相关部门提出开发更改建议。 批准 时间

设计开发输出清单
编号:YM/JL-ZJ-040 项目名称 设计开发输出清单(附相关资料 份) : 型号规格 序号:

备注;

编制:

日期:

审核:

日期:

批准:

日期:

设计开发评审报告
编号:YM/JL-ZJ-041 项目名称 设计开发阶段化 评审人员 部门 职务或职称 型号规格 负责人 评审人员 部门 职务或职称 序号:

评审内容: “□”内打“√”表评审通过。 “?”表有建议或疑问, “X”表不同意 1 合同标准符合性□ 5 可维修性□ 9 安全性 □ 存在问题及改进建议: 2 采购可行性□ 6 可检验性□ 10 □ 3 加工可行性□ 7 美观性□ 11 □ 4 结构合理性□ 8 环境影响□ 12□

评审结论:

对纠正、改进措施的跟踪验证结果:

验证人: 备注:1 评审会议记录应予以保留。 2 可另加页叙述。

日期:

编制:

日期:

审核:

日期:

批准:

日期:

设计开发验证报告
编号:YM/JL-ZJ-042 项目名称 验证单位及参加 验证人员 试验样品编号 试验起止日期 型号规格 序号:

设计开发输入综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等) :

主要试验仪器和设备: 序号 仪器设备编号 仪器设备名称 操作者

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论:

设计开发验证结论:

对验证结论的跟踪结果:

备注:可另附页叙述:

编制:

日期:

审核:

日期:

批准:

日期:

试产报告
编号:YM/JL-ZJ-043 产品名称 型号规格 试产人员分工: 总负责人 技术指导 工艺负责人 工艺路线及可行性评审: 生产设备负责人 工序控制负责人 质量控制负责人 材料供应负责人 试产数量 试产日期 序号:

现有过程能力的评估太需增加或调配的资源:

结论:

评审参加人员

单位

职务或职称

评审参加人员

单位

职务或职称

编制:

日期:

审核:

日期:

批准:

日期:

设计开发确认报告
编号:YM/JL-ZJ-044 项目名称 确认活动: 型号规格 序号:

确认结论:

编制:

日期:

审核:

日期:

批准:

日期:

新产品鉴定报告
编号:YM/JL-ZJ-045 项目名称 鉴定方式(会审或函审) 会审时间 鉴定过程及主要内容: 会审地点 产品型号规格 序号:

鉴定结论及建议(如函审,附参审人员函件) :

鉴定人员

单位

职称或职务

鉴定人员

单位

职称或职务

编制:

日期:

批准:

日期:


STJL-6.3-19
产品名称















生坯型号 检 验 项 目

检测日期

长度
上长 下长

宽度
上宽 下宽

高度
高1 高2

孔中 心距

孔深

孔直径

结果:

合格□

不合格□ 质检科检验员:

技术部验收: 签字: 生技科确认: 签字: 备注:


STJL-6.3-19
产品名称















生坯型号 检验项目

检测日期

长度
上长 下长

宽度
上宽 下宽

高度
高1 高2

孔中 心距

孔深

孔直径

结果:

合格□

不合格□ 质检科检验员:

技术部验收: 签字:

生技科确认: 签字: 备注:


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